Добрый день! Наша организация заключила договоры с перевозчиками (ИП), в которых предусмотрена компенсация заказчиком расходов на ГСМ. Топливные карты в процессе изготовления. В первый месяц ГСМ покупают сами перевозчики, предоставляют нам чеки и путевые листы. Как учесть такой ГСМ? С нашей стороны Вопрос удалён модератором. Если перевозчик в акте пропишет сумму, потораченную на ГСМ, мы у себя примем ее сразу на расходы, минуя счет 10.03, не будет ли это увеличивать налогооблагаемую базу у перевозчика?